Faktúra DFK001/22
Dátum vyhotovenia: 8.3.2022
Faktúra doručená: 8.3.2022
Číslo zmluvy: DoU 170/2021
Dodávateľ
Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50625781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorinského múzea v NM - NM-PM, 17038.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 038,80 EUR
ceny sú vrátane DPH