Faktúra DF809/24
Dátum vyhotovenia: 10.10.2024
Faktúra doručená: 11.10.2024
Číslo objednávky: 378/24
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - NM depozitár, 192.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,95 EUR
ceny sú vrátane DPH