Faktúra DF626/23
Dátum vyhotovenia:
21.9.2023
Faktúra doručená:
21.9.2023
Číslo objednávky:
247/23
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál - Hrad, Príj.č.:, 293.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,32 EUR
ceny sú vrátane DPH