Faktúra DF599/19
Dátum vyhotovenia: 8.11.2019
Faktúra doručená: 8.11.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - Hrad, 185.68 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - NM-PM, 97.23 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - Karner, 239.02 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - TM, 208.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
730,91 EUR
ceny sú vrátane DPH