Faktúra DF532/23
Dátum vyhotovenia:
10.8.2023
Faktúra doručená:
14.8.2023
Číslo zmluvy:
9600437333
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.7.2023-31.7.2023 - NM-depozitár, 306.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
306,53 EUR
ceny sú vrátane DPH