Faktúra DF531/21
Dátum vyhotovenia: 11.10.2021
Faktúra doručená: 11.10.2021
Číslo zmluvy: 8628/2019_1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 15.9.2021-30.9.2021 - NM-depozit, -166.94 EUR