Faktúra DF517/19
Dátum vyhotovenia: 1.10.2019
Faktúra doručená: 1.10.2019
Číslo objednávky: 224/19
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Kancelársky materiál - TM, Príj.č.:, 1862.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 862,21 EUR
ceny sú vrátane DPH