Faktúra DF501/18
Dátum vyhotovenia: 29.10.2018
Faktúra doručená: 29.10.2018
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 12.7.2018-10.10.2018 - TM, 64.94 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 12.7.2018-10.10.2018 - TM, 200.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,21 EUR
ceny sú vrátane DPH