Faktúra DF250/22
Dátum vyhotovenia: 28.4.2022
Faktúra doručená: 28.4.2022
Číslo objednávky: 069,075,090/22
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - Hrad, Príj.č.:, 113.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,54 EUR
ceny sú vrátane DPH