Faktúra DF219/18
Dátum vyhotovenia: 28.5.2018
Faktúra doručená: 28.5.2018
Číslo zmluvy: z 2007
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Oriešanska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Pranie rohoží 23.4.2018-20.5.2018 - Hrad, 29.88 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 23.4.2018-20.5.2018 - Hrad, 24.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,60 EUR
ceny sú vrátane DPH