Faktúra DF203/19
Dátum vyhotovenia: 3.5.2019
Faktúra doručená: 3.5.2019
Číslo objednávky: 086/19
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Čistiaci materiál - TM, Príj.č.:, 386.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
386,66 EUR
ceny sú vrátane DPH