Faktúra DF193/22
Dátum vyhotovenia: 4.4.2022
Faktúra doručená: 4.4.2022
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 17.9.2021-14.3.2022 - NM-depozit, 19.76 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 17.9.2021-14.3.2022 - NM-depozit, 21.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,36 EUR
ceny sú vrátane DPH