Faktúra DF193/21
Dátum vyhotovenia:
6.5.2021
Faktúra doručená:
6.5.2021
Číslo zmluvy:
8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - Hrad, 3737.69 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - NM-PM, 76.08 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - Karner, 80.41 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - TM, 412.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 306,51 EUR
ceny sú vrátane DPH