Faktúra DF188/19
Dátum vyhotovenia: 18.4.2019
Faktúra doručená: 18.4.2019
Číslo zmluvy: ZoD 19/2019
Dodávateľ
Michal Pořický
Solanec pod Soláněm 235
756 62 Hutisko Solanec
IČO: 76380874
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Oprava strechy na Karneri - Karner, 30553.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30 553,95 EUR
ceny sú vrátane DPH