Faktúra DF134/21
Dátum vyhotovenia:
8.4.2021
Faktúra doručená:
8.4.2021
Číslo zmluvy:
8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - Hrad, 6158.82 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - NM-PM, 63.73 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - Karner, 130.69 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - TM, 545.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 898,99 EUR
ceny sú vrátane DPH