Faktúra DF083/22
Dátum vyhotovenia: 16.2.2022
Faktúra doručená: 16.2.2022
Číslo zmluvy: 151/2021
Dodávateľ
Antes GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Oprava systému PSN-hrad (narušenie bleskom), 14639.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 639,16 EUR
ceny sú vrátane DPH