Faktúra DF059/17
Dátum vyhotovenia: 14.2.2017
Faktúra doručená: 14.2.2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2017-31.1.2017 - Hrad, NM-PM, Karner, 6428.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 428,28 EUR
ceny sú vrátane DPH