Faktúra DF054/20
Dátum vyhotovenia: 3.2.2020
Faktúra doručená: 3.2.2020
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 17.9.2019 - 20.1.2020 - NM-depozit, 8.14 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 17.9.2019 - 20.1.2020 - NM-depozit, 8.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,97 EUR
ceny sú vrátane DPH