Faktúra DF053/20
Dátum vyhotovenia: 3.2.2020
Faktúra doručená: 3.2.2020
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 17.8.2019 - 10.1.2020 - NM-PM, 226.61 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 17.8.2019 - 10.1.2020 - NM-PM, 462.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
688,75 EUR
ceny sú vrátane DPH