Faktúra DF045/23
Dátum vyhotovenia: 1.2.2023
Faktúra doručená: 1.2.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 9.8.2022-24.1.2023 - TM, 119.02 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 9.8.2022-24.1.2023 - TM, 420.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
539,09 EUR
ceny sú vrátane DPH