Faktúra DF028/25
Dátum vyhotovenia: 14.1.2025
Faktúra doručená: 17.1.2025
Číslo zmluvy: 9600437209
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elekriny 1.1.2024-31.12.2024- PM NM - Preplatok, 254.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,51 EUR
ceny sú vrátane DPH