Faktúra DF685/20
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Faktúra doručená: 31.12.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Hrad, 8017.46 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - NM-PM, 89.63 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Karner, 348.9 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - TM, 495.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 951,75 EUR
ceny sú vrátane DPH