Faktúra DF572/24
Dátum vyhotovenia:
15.7.2024
Faktúra doručená:
15.7.2024
Číslo objednávky:
273/24
Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Legionárska 6972
911 01 Trenčín
IČO: 36343129
Legionárska 6972
911 01 Trenčín
IČO: 36343129
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Toaletný papier a utierky - Hrad, 1958.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 958,40 EUR
ceny sú vrátane DPH