Faktúra DF533/20
Dátum vyhotovenia:
13.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
212/20
Dodávateľ
KúpeľneSK, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 2788/7C
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46349421
Ľ. Podjavorinskej 2788/7C
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46349421
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Zásobníky na utierky (OTE 2503-2521) - TM, 525.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
525,91 EUR
ceny sú vrátane DPH