Faktúra DF418/18
Dátum vyhotovenia: 10.9.2018
Faktúra doručená: 10.9.2018
Číslo zmluvy: 6308/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.8.2018-31.8.2018 - Hrad, -495.31 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.8.2018-31.8.2018 - NM-PM, 19.21 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.8.2018-31.8.2018 - Karner, 73.54 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.8.2018-31.8.2018 - TM, -165.89 EUR