Faktúra DF361/23
Dátum vyhotovenia: 19.6.2023
Faktúra doručená: 19.6.2023
Číslo objednávky: 096/23
Dodávateľ
MONTANA GROUP, s. r. o.
Textilná 6038/24
034 01 Ružomberok
IČO: 47591374
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - Hrad, Príj.č.:, 202.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,69 EUR
ceny sú vrátane DPH