Faktúra DF317/20
Dátum vyhotovenia: 6.7.2020
Faktúra doručená: 6.7.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - Hrad, -827.25 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - NM-PM, 73.28 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - Karner, 34.68 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - TM, 222.72 EUR