Faktúra DF267/23
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
18.5.2023
Číslo zmluvy:
9600437332
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.4.2023-30.4.2023 - Karner, 442.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,10 EUR
ceny sú vrátane DPH