Faktúra DF266/23
Dátum vyhotovenia:
19.5.2023
Faktúra doručená:
19.5.2023
Číslo objednávky:
082/23
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - vruty - Hrad, Príj.č.:, 17.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,40 EUR
ceny sú vrátane DPH