Faktúra DF255/21
Dátum vyhotovenia:
10.6.2021
Faktúra doručená:
10.6.2021
Číslo objednávky:
099/21
Dodávateľ
Antes GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Oprava EZS - výmena akumulátorov - KD, 75.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,70 EUR
ceny sú vrátane DPH