Faktúra DF204/11
Dátum vyhotovenia: 13.5.2011
Faktúra doručená: 13.5.2011
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el.energie-hrad, PM, 1664.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 664,26 EUR
ceny sú vrátane DPH