Faktúra DF195/18
Dátum vyhotovenia: 11.5.2018
Faktúra doručená: 11.5.2018
Číslo zmluvy: 6308/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - Hrad, 1266.98 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - NM-PM, 73.9 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - Karner, 103.13 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - TM, 155.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH