Faktúra DF185/24
Dátum vyhotovenia:
21.3.2024
Faktúra doručená:
21.3.2024
Číslo objednávky:
053/24
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - Hrad, 56.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,20 EUR
ceny sú vrátane DPH