Faktúra DF181/19
Dátum vyhotovenia: 15.4.2019
Faktúra doručená: 15.4.2019
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 5.3.2019-2.4.2019 - Hrad, 94.13 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 5.3.2019-2.4.2019 - Hrad, 182 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,13 EUR
ceny sú vrátane DPH