Faktúra DF153/19
Dátum vyhotovenia: 5.4.2019
Faktúra doručená: 5.4.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2019-31.3.2019 - Hrad, 4457.47 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2019-31.3.2019 - NM-PM, 101.02 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2019-31.3.2019 - Karner, 169.92 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2019-31.3.2019 - TM, 429.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 157,86 EUR
ceny sú vrátane DPH