Faktúra DF042/19
Dátum vyhotovenia: 1.2.2019
Faktúra doručená: 1.2.2019
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 9.11.2018-25.1.2019 - NM-PM, 69.49 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 9.11.2018-25.1.2019 - NM-PM, 177.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,14 EUR
ceny sú vrátane DPH