Faktúra DF034/22
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 31.1.2022
Číslo objednávky: 015/22
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - TM, Príj.č.:, 73.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,39 EUR
ceny sú vrátane DPH