Faktúra DF030/23
Dátum vyhotovenia:
20.1.2023
Faktúra doručená:
20.1.2023
Číslo zmluvy:
764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 3.12.2022-11.1.2023 - Čachtice, 7.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,67 EUR
ceny sú vrátane DPH