Faktúra DF023/18
Dátum vyhotovenia: 22.1.2018
Faktúra doručená: 22.1.2018
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 13.9.2017-4.1.2018 - NM-depozit, 15.95 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 13.9.2017-4.1.2018 - NM-depozit, 16.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,00 EUR
ceny sú vrátane DPH