Faktúra DF015/14
Dátum vyhotovenia:
22.1.2014
Faktúra doručená:
22.1.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el.energie 1-12/13-PM-depozit, 259.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,54 EUR
ceny sú vrátane DPH