Faktúra DF002/20
Dátum vyhotovenia:
2.1.2020
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo zmluvy:
8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - Hrad, 2220.62 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - TM, 323.89 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - Karner, 227.24 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - NM-PM, 57.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 829,01 EUR
ceny sú vrátane DPH