Faktúra DF002/19
Dátum vyhotovenia: 4.1.2019
Faktúra doručená: 4.1.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Hrad, 2015.95 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - TM, 340.73 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Karner, 251.83 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - NM-PM, 50.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 659,49 EUR
ceny sú vrátane DPH